|
|
Faktúra |
077/12
|
telekomunikačné poplatky
|
45,52 |
s DPH |
|
07.05.2012 |
|
|
T-Com Slovak Telecom |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
076/12
|
poplatky za používanie VUCNET-u
|
131,45 |
s DPH |
|
07.05.2012 |
|
|
T-Com Slovak Telecom |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
075/12
|
telekomunikačné poplatky
|
40,67 |
s DPH |
|
07.05.2012 |
|
|
T-Com Slovak Telecom |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
074/12
|
telekomunikačné poplatky
|
24,94 |
s DPH |
|
07.05.2012 |
|
|
T-Com Slovak Telecom |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
073/12
|
dodávka a distribúcia elektriny
|
2 462,00 |
s DPH |
|
04.05.2012 |
|
|
Vsl. energetika |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
072/12
|
dodávka a distribúcia elektriny
|
818,00 |
s DPH |
|
04.05.2012 |
|
|
Vsl. energetika |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
071/12
|
ochrana objektu SBS
|
35,84 |
s DPH |
|
02.05.2012 |
|
|
ALFA-SBS |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
070/12
|
vodné a stočné - škola
|
213,19 |
s DPH |
|
02.05.2012 |
|
|
VEOLIA |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
069/12
|
vodné a stočné - telocvičňa
|
14,70 |
s DPH |
|
02.05.2012 |
|
|
VEOLIA |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
068/12
|
stravovanie zamestnancov
|
73,64 |
s DPH |
|
27.04.2012 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu JFR |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
067/12
|
čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
64,80 |
s DPH |
|
26.04.2012 |
|
|
BHS-HYGIENA, s.r.o. |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
066/012
|
poplatok za komunálny odpad
|
500,50 |
s DPH |
|
23.04.2012 |
|
|
Mesto Levoča |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
065/12
|
kontrola a čistenie komínov
|
140,00 |
s DPH |
|
23.04.2012 |
|
|
PETER VANACKÝ POK |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
064/12
|
školský vzdelávací program
|
40,46 |
s DPH |
|
23.04.2012 |
|
|
RAABE |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
057/12
|
telekomunikačné poplatky
|
48,84 |
s DPH |
|
17.04.2012 |
|
|
T-Com Slovak Telecom |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
056/12
|
telekomunikačné poplatky
|
23,47 |
s DPH |
|
17.04.2012 |
|
|
T-Com Slovak Telecom |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
055/12
|
poplatky za používanie VUCNET-u
|
131,45 |
s DPH |
|
17.04.2012 |
|
|
T-Com Slovak Telecom |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
058/12
|
telekomunikačné poplatky
|
42,01 |
s DPH |
|
17.04.2012 |
|
|
T-Com Slovak Telecom |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
063/12
|
oprava elektrického bojlera v ŠJ
|
534,00 |
s DPH |
|
16.04.2012 |
|
|
Čisár Michal |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
062/12
|
čistiace prostriedky
|
142,71 |
s DPH |
|
16.04.2012 |
|
|
Farby-laky, A. Zwancigerová |
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča |
|
|
30.05.2012 |